Oggetto | CIG | Importo agg. | Durata lavori | Modalita affidamento |
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Fornitura materiale di consumo LASTRE RAME COTTO | Z0B2AD099B | 250.00 | 2019-11-25 - 2019-12-16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto risme di carta A4 e A3 | Z0E28DD1A2 | 479.40 | 2019-06-18 - 2019-10-16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Intervento tecnico su condizionatore ufficio | Z162918300 | 295.00 | 2019-07-05 - 2019-07-23 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura materiale igienico-sanitario di pulizia | Z1A28DD1ED | 1394.90 | 2019-06-18 - 2019-06-26 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale toner e cartucce | Z2D284D015 | 549.87 | 2019-05-07 - 2019-05-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Intervento tecnico riparazione fotocopiatore mod. RICOH AFICIO MP 3350 Scuola dell'Infanzia | Z2F27D3E3C | 300.00 | 2019-04-01 - 2019-04-15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Materiale di consumo attività laboratoriale giornalino | Z2F2AC7C51 | 380.64 | 2019-11-22 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Manutenzione, assistenza e rinnovo licenze software argo anno 2019 | Z3426CBEBE | 2490.00 | 2019-01-21 - 2019-03-07 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale cancelleria risme di carta f.to A4 | Z3429429BA | 505.25 | 2019-07-19 - 2019-09-13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Noleggio autobus visite didattiche S. Nicola di Melfi del 12 e 13 marzo e Venosa del 15 marzo 2019 | Z38276A16E | 2050.91 | 2019-03-04 - 2019-06-21 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
NUMERO ORDINE 88870021 Acquisto dispositivo firma remota ARUBA OTP con display | Z472A281CD | 52.90 | 2019-10-14 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto defibrillatore semiautomatico con accessori | Z502A5E019 | 660.00 | 2019-10-28 - 2019-11-11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto banchi monoposto e sedie | Z572956DE4 | 2003.00 | 2019-07-26 - 2019-09-13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Noleggio pullmans viaggi d'istruzione a Roma del 9 e 10 maggio 2019- classi 5 A-B-C-D Scuola Primaria | Z5A278F6E0 | 9246.00 | 2019-03-13 - 2019-06-21 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Acquisto materiale - sussidi didattici alunni H | Z622B04DDD | 994.61 | 2019-12-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto tavoletta grafica WACOM STU 430SP | Z662A0255D | 196.72 | 2019-10-03 - 2019-11-15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto monitor 65" Promethean VTP con activ connect | Z6D288B1E1 | 1540.00 | 2019-05-23 - 2019-06-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto strumenti musicali | Z722A49023 | 1846.86 | 2019-10-22 - 2019-11-11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Spese e oneri postali anno 2019 conto contrattuale 31086228-001 | Z7326CBF0E | 194.63 | 2019-01-21 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto servizio di gestione del dominio edu.it e servizio hosting del sito web - Ordine acquisito ERG9ZY8RDV2UT | Z81273A2C5 | 79.20 | 2019-02-19 - 2019-03-07 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Quota esami certificazioni Trinity sessione mese di maggio 2019 - Centro Trinity 30236 | Z82275DCB1 | 4671.90 | 2019-02-28 - 2019-02-28 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Noleggio pullmans per viaggio d'istruzione a Carovigno e Ceglie Messapica del 17/04/2019 classi 1 Scuola sec. I grado | Z84278F769 | 1984.00 | 2019-03-13 - 2019-05-06 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Fornitura RdO 2236637 Agenda digitale cl@sse 2.0 | Z90275DB90 | 19890.00 | 2019-02-28 - 2019-10-09 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Spese viaggio d'istruzione a Orvieto-Tivoli del 10 e 11 maggio 2019 classi 3 A-B-C-D Scuola secondaria I grado | Z9E278F78E | 7950.00 | 2019-03-13 - 2019-05-21 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Fornitura e posa in opera di tende a rullo in PVC ignifughe | Z9F2B0BF5F | 1912.57 | 2019-12-07 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura materiale di consumo piccoli utensili laboratorio arte | ZA12AD09D6 | 270.00 | 2019-11-25 - 2019-12-16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto pannello multimediale con connect android e notebook SO Windows | ZA3288D40B | 1840.00 | 2019-05-23 - 2019-07-10 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto Happy card per ebook PNSD Azione #24 | ZB2288C670 | 16.97 | 2019-05-23 - 2019-06-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Spese viaggio di istruzione a Matera del 07/05/2019 classi IV Scuola Primaria | ZB3278F65A | 1682.00 | 2019-03-13 - 2019-05-21 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Servizio DPO 2019/2020 | ZB92A0F21A | 624.00 | 2019-10-07 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura pc portatile Acer TM p2510M Windows 10-Options incluse Rin tecnologico | ZBE2996FC5 | 428.50 | 2019-08-29 - 2019-11-11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto router 4 G + scheda - Azione 3 canoni e connettività | ZC12898BA2 | 300.50 | 2019-05-28 - 2019-06-27 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale igienico coppia rotoloni e carta igienica | ZC228DD21B | 623.00 | 2019-06-18 - 2019-07-11 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Acquisto materiale di consumo Scuola dell'Infanzia | ZC22A6EE0F | 756.20 | 2019-10-31 - 2019-11-20 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura libri di testo -uso comodato d'uso | ZC52B031A4 | 417.95 | 2019-12-05 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Servizio di cassa quadriennale | ZC82821D73 | 500.00 | 2019-04-19 - | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
Spese visita guidata parco dei dinosauri, laboratorio didattico e pranzo Borgo Celano del 17/05/2019 | ZC9282C94D | 1161.08 | 2019-04-26 - 2019-05-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura registri vari | ZDA29C87B1 | 204.00 | 2019-09-17 - 2019-10-16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura biglietti proiezione film "WONDER" e spettacolo teatrale "Destinazione Auschwitz" | ZDC2B37A38 | 1429.10 | 2019-12-16 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura materiale di consumo attività laboratoriale di arte | ZE02AC57B4 | 72.30 | 2019-11-21 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura tutto fibra ADSL-canone aprile-maggio 2019 Azione 3#-PNSD | ZEC281C034 | 460.00 | 2019-04-18 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Saldo spese servizi educativi e visita guidata a Carovigno e Ceglie Messapica del 17/04/2019 classi 1 Scuola sec. I grado | ZF627DDDC3 | 697.14 | 2019-04-02 - 2019-04-27 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Prestazione professionale di Assistente Educativo - periodo dal 26/11/2018 al 22/12/2018-contratto prot. 5251 del 26/11/2018 | Z082686EA4 | 1213.90 | 2018-12-28 - 2019-03-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura arredi - acquisto banchi e sedie classi scuola secondaria | Z382592E9B | 2300.00 | 2018-10-31 - 2019-02-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Oneri e spese postali mese di gennaio 2018 | Z3A21E4F61 | 338.95 | 2018-01-26 - 2019-02-21 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Prestazione professionale attività di Assistente educativo - periodo 27/11/2018 al 22/12/2018 - contratto prot.5252 del 26/11/2018 | Z562686F13 | 1213.90 | 2018-12-22 - 2019-04-15 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura servizio DPO a.s.2018/2019 | Z78251BE23 | 624.00 | 2018-09-29 - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura materiale protezione per angoli in PVC - colore giallo | ZA3258E675 | 490.00 | 2018-10-31 - 2019-05-06 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fornitura tutto fibra ADSL connessione e canoni | ZBE2273F18 | 558.66 | 2018-02-22 - 2019-09-13 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Polizza assicurazione infortuni e RC alunni e personale a.s.2018/19 | ZC3252947C | 14070.00 | 2018-10-03 - | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Incarico Progettista AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA COMPLETAMENTO FASE II ED ESTENS.-ASSE VIII AZ.10.10.8.1-PO FESR BASILICATA 2014-2020 | ZC62664AC9 | 1333.00 | 2018-12-18 - 2019-10-16 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Noleggio autobus visita a Venosa del 13/12/2018 classi seconde scuola secondaria di I grado | ZCC263090B | 2027.45 | 2018-12-07 - 2019-01-25 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Prestazione professionale di Assistente Educativo - periodo dal 26/11/2018 al 22/12/2018-contratto prot. 5250 del 26/11/2018 | ZDE2686F74 | 1273.59 | 2018-12-28 - 2019-03-22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Spese tenuta conto corrente bancario triennio 2016-2017-2018 (rate liquidate: 4 rate 2016+4 rate 2017+4 rate 2018+proroga 5 mesi 2019+chiusura conto) | Z471701F3E | 8221.98 | 2015-11-09 - 2019-06-26 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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